Begroting 2020

Financiën

Doelstelling

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn. Den Haag blijft van de grote gemeenten een van de laagste woonlasten houden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Programma op hoofdlijnen

 

bedragen x € 1.000

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

34.226

67.110

101.694

134.707

174.969

Baten

1.533.592

1.621.423

1.597.689

1.595.001

1.619.341

Saldo exclusief reserves

-1.499.366

-1.554.313

-1.495.995

-1.460.293

-1.444.372

Dotaties

306.218

187.681

47.563

25.276

11.532

Onttrekkingen

379.167

260.966

87.989

62.722

14.345

Saldo inclusief reserves

-1.572.315

-1.627.598

-1.536.421

-1.497.739

-1.447.185

Saldo incidentele baten en lasten

-112.056

-147.411

-51.722

-35.092

5.432

Structureel saldo programma

-1.460.259

-1.480.187

-1.484.699

-1.462.647

-1.452.617

Op dit programma begroot de gemeente de algemene dekkingsmiddelen. Deze bedragen ca. € 1,6 mld. (zie hoofdstuk 4. Gemeentelijke inkomsten). Het overgrote deel van deze baten betreft de bijdrage uit het Gemeentefonds van het Rijk. De andere baten betreffen belastingen (waarvan de onroerendzaakbelasting de grootste is), rente uit geldleningen, dividenduitkeringen van verbonden partijen en erfpacht. Deze vijf inkomstenbronnen worden verderop nader toegelicht.
De grootste lasten op dit programma zijn de dotaties aan reserves en betaalde en toegerekende rente. Daarnaast vallen onder dit programma de reservering voor de loon- en prijscompensatie van de begroting (trend) en de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserve grote projecten, allocatie incidentele middelen, cofinanciering, internationaal & werving en ICT Impuls.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

Lasten

€ 254.791

9,1 %

Baten

€ 1.882.389

67,3 %